財政状況書(平成26年度上半期)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年11月28日更新

平成26年度上半期の財政状況等についてお知らせします。

平成25年度の決算状況

(1)一般会計の決算状況

歳 入(千円)  

 

平成25年度

平成24年度

市税

5,416,040

5,486,443

地方譲与税

280,829

293,636

利子割交付金

14,331

14,024

配当割交付金

13,618

7,059

株式等譲渡所得割交付金

18,082

1,345

地方消費税交付金

447,968

451,819

自動車取得税交付金

47,127

53,894

地方特例交付金

14,651

15,128

地方交付税

9,155,327

9,322,254

交通安全対策特別交付金

9,434

10,006

分担金及び負担金

480,916

472,762

使用料及び手数料

334,720

330,770

国庫支出金

3,268,001

2,786,319

県支出金

1,975,218

1,746,257

財産収入

49,732

25,458

寄附金

72,683

30,405

繰入金

45,163

76,362

繰越金

777,039

768,270

諸収入

528,246

548,119

市債

4,903,617

2,703,893

歳 入 合 計

27,852,742

25,144,223

 

 

 

歳 出(千円)

 

平成25年度

平成24年度

議会費

225,529

225,742

総務費

4,441,481

3,150,634

民生費

9,010,108

7,880,062

衛生費

2,029,527

2,030,468

労働費

53,887

68,814

農林水産業費

1,325,917

1,064,388

商工費

643,997

612,156

土木費

2,299,089

2,301,787

消防費

1,010,563

1,036,169

教育費

1,902,528

1,811,403

災害復旧費

159,683

4,805

公債費

3,968,728

4,180,629

歳 出 合 計

27,071,037

24,367,057

 

 

決算収支(千円)

歳入-歳出

A

実質収支額

(A-翌年度へ繰り越す財源88,258千円) B

単年度収支額

(B-前年度実質収支額753,043千円)

781,705

693,447

△59,596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)特別会計の決算状況

 特別会計の決算状況については、施設貸付事業特別会計をはじめ、ほぼすべての特別会計において黒字の決算または歳入歳出同額となっています。

※各特別会計の状況は、「平成26年度財政状況書(上半期)PDFファイル」4ページに掲載のとおりです。

(3)平成25年度健全化判断比率等の状況(%)

比率の種別

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

益田市の比率

比率なし

比率なし

15.6

163.6

早期健全化比率

12.77

17.77

25.0

350.0

財政再生基準

20.00

30.00

35.0

基準なし

 

 

 

 

 

 

 

 

※1項目でも「早期健全化基準」、「財政再生基準」を超えた場合は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政再生等が必要となります。

 

平成26年度上半期の執行状況についてお知らせします。

平成26年度の一般会計当初予算額は、人口拡大に向け、現状の課題に積極的に取組む実行型の予算として、学校耐震化事業や市役所本庁舎耐震化事業などの喫緊の課題への対応に優先配分し、UIターン者応援事業や児童医療費助成事業などの人口拡大施策の取組への重点配分をしています。
歳入歳出総額では、288億6,300万円と対前年度比12.58%の増となっています。なお、9月末現在の現計予算額は、補正予算により299億6,928万1千円です。

 特別会計当初予算総額は、160億1,721万円でしたが、補正を行った結果、現計予算総額は162億692万1千円となっています。

会計別

予  算  額(千円)

収入済額(千円)

支出済額(千円)

差引収支(千円)

当 初

補正額

金 額

執行率(%)

金 額

執行率(%)

一般会計

28,863,000

1,106,281

29,969,281

12,244,549

40.9

10,947,075

36.5

1,297,474

特別会計

16,017,210

189,711

16,206,921

5,985,298

36.9

6,037,054

37.2

△51,756

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成26年度上半期の執行状況については、 「平成26年度財政状況書(上半期)PDFファイル」16ページ以降に掲載のとおりです。

平成26年度財政状況書(上半期) [PDFファイル/1.03MB]


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