財政状況書(平成27年度上半期)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月30日更新

平成27年度上半期の財政状況等についてお知らせします。

平成26年度の決算状況

(1)一般会計の決算状況

歳 入(千円)  

 

平成26年度

平成25年度

市税

5,425,737

5,416,040

地方譲与税

270,073

280,829

利子割交付金

14,098

14,331

配当割交付金

26,865

13,618

株式等譲渡所得割交付金

14,640

18,082

地方消費税交付金

543,609

447,968

自動車取得税交付金

20,775

47,127

地方特例交付金

14,446

14,651

地方交付税

9,216,163

9,155,327

交通安全対策特別交付金

7,861

9,434

分担金及び負担金

501,073

480,916

使用料及び手数料

329,431

334,720

国庫支出金

3,683,537

3,268,001

県支出金

2,307,455

1,975,218

財産収入

24,994

49,732

寄附金

53,772

72,683

繰入金

196,050

45,163

繰越金

780,916

777,039

諸収入

423,269

528,246

市債

5,752,664

4,903,617

歳 入 合 計

29,607,428

27,852,742

 

 

 

歳 出(千円)

 

平成26年度

平成25年度

議会費

224,474

225,529

総務費

3,669,189

4,441,481

民生費

8,820,329

9,010,108

衛生費

3,804,749

2,029,527

労働費

3,340

53,887

農林水産業費

1,122,654

1,325,917

商工費

652,474

643,997

土木費

2,247,949

2,299,089

消防費

1,132,259

1,010,563

教育費

2,424,072

1,902,528

災害復旧費

523,156

159,683

公債費

4,197,747

3,968,728

歳 出 合 計

28,822,392

27,071,037

 

 

決算収支(千円)

歳入-歳出

A

実質収支額

(A-翌年度へ繰り越す財源202,386千円) B

単年度収支額

(B-前年度実質収支額693,447千円)

785,036

582,650

△110,797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)特別会計の決算状況

 特別会計の決算状況については、施設貸付事業特別会計をはじめ、ほぼすべての特別会計において黒字の決算または歳入歳出同額となっています。

※各特別会計の状況は、「平成27年度財政状況書(上半期)PDFファイル」4ページに掲載のとおりです。

(3)平成26年度健全化判断比率等の状況(%)

比率の種別

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

益田市の比率

比率なし

比率なし

15.2

152.3

早期健全化比率

12.77

17.77

25.0

350.0

財政再生基準

20.00

30.00

35.0

基準なし

 

 

 

 

 

 

 

 

※1項目でも「早期健全化基準」、「財政再生基準」を超えた場合は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政再生等が必要となります。

平成27年度上半期の執行状況についてお知らせします。

 平成27年度の一般会計当初予算額は、今後取り組むべき人口拡大に向けた事業に対し重点的に配分をしています。さらに、喫緊の課題への対応として、学校施設・市役所本庁舎耐震化事業、学校給食センター整備事業、新益田赤十字病院建設支援事業、高齢者福祉施設建設事業などに優先的に配分をしています。
歳入歳出総額では、269億8,800万円と前年度の当初予算と比較して18億7,500万円の減(率にして△6.50%)となっています。なお、9月末現在の現計予算額は、補正予算により274億4,567万1千円です。

 特別会計当初予算総額は、157億7,730万8千円で、9月30日現在補正を行っていないため、現計予算総額は同額となっています。

会計別

予  算  額(千円)

収入済額(千円)

支出済額(千円)

差引収支(千円)

当 初

補正額

金 額

執行率(%)

金 額

執行率(%)

一般会計

26,988,000

457,671

27,445,671

12,089,743

44.0

11,567,646

42.1

522,097

特別会計

15,777,308

0

15,777,308

6,919,836

43.9

6,267,037

39.7

652,799

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成27年度上半期の執行状況については、 「平成27年度財政状況書(上半期)PDFファイル」16ページ以降に掲載のとおりです。

 平成27年度財政状況書(上半期) [PDFファイル/1018KB]


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